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现金支出和报销

发布时间: 2010-10-25
现金支出和报销 秘书在日常工作中经常要与财务部门打交道,如临时购买办公用品,招待客人,市内交通费和上司报销出差费用等。由于办公用品和市内交通费一般金额都不大,现在都是个人先垫付,之后实报实销。 当然有时为接待客人也要预借些现金,这样事后就需要报销费用,根据规定,一笔一笔地细算,作为秘书,报销工作主要是要经常替上司报销差费。 上司准备出差时,应根据上司出差的地方和时间的长短,为上司做一个差费预算,根据预算,填好借款单,向财务部门的负责人提出申请,在上司出发这前把现金准备好。在做差费预算时,主要是预算交通费,住宿费,和出差补内贴,公司一般都有现成的标准,根据职位高低,有各种不同的补贴标准。 上司出差回来后,秘书要代替上司报销差费,将上司所有出差票据整理好后,按财务部门指定的单据填好,分门别类地算出来,将报销单交财务部门负责人审核签字,根据出差之前的预借金额和出差发生的实际费用,多退少补。
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